职位描述
其他
职位描述
1、对公司及下属子公司的财务预算、收支执行情况和其他管理情况进行审计。
2、负责参与公司要求的经营活动的工作内容的全方位的审计工作。
3、需深入的了解公司供应链及总账流程,逐步做到部分审计内容固化名称并逐步进行完善,建立专项的审计内容目录。
4、做好审计资料的分类、归档、保管。保证资料齐全完整。
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
6、完成领导交给的其他审计工作。
职位要求
1、本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业。
2、熟悉内审流程和体系,能灵活运用内部审计工作的程序、技术和方法。
3、掌握与内部审计相关的法律法规,并能够灵活运用财务管理、会计核算等方面的有关知识。
4、熟悉公司经营管理制度及工作流程,对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审计有深刻的了解。
5、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力。
6、有会计师事务所工作经验,持有注册会计师证书的优先考虑。
薪资:4K-5K/月
工作地点:石家庄市高新区湘江道209号